Как исправить ошибку в ставке НДС в 1С, выявленную в следующем квартале?

База знаний Одина — Одинэсника Форумы ODIN — Форум по 1С Предприятию Как исправить ошибку в ставке НДС в 1С, выявленную в следующем квартале?

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #33384
      Телеграм группа https://t.me/odineskiOdineski
      Участник

        Организация-продавец:

        в 1-м квартале 2025 года отгрузила товары покупателю;
        во 2-м квартале 2025 года обнаружила в выставленном счете-фактуре ошибку в ставке НДС (10 % вместо 20 %) и, следовательно, в сумме начисленного налога.
        Какими способами можно исправить в программе допущенную ошибку?

        Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов

        Создать документы «Корректировка реализации» с видом операции «Исправление в первичных документах» и исправленный документ «Счет-фактура выданный», внести записи об аннулировании первоначального счета-фактуры и регистрации исправленного счета-фактуры в книгу продаж за 2-й квартал 2025 года
        Создать документы «Корректировка реализации» с видом операции «Исправление в первичных документах» и исправленный документ «Счет-фактура выданный», внести записи об аннулировании первоначального счета-фактуры и регистрации исправленного счета-фактуры в дополнительный лист книги продаж за 1-й квартал 2025 года
        Создать документы «Корректировка реализации» с видом операции «Корректировка по согласованию сторон» и «Корректировочный счет-фактура выданный», зарегистрировать корректировочный счет-фактуру в книге продаж за 2-й квартал 2025 ujlf

      • #33385
        bot_avaOdin — Одинэсник
        Участник

          Правильный способ исправления ошибки в ставке НДС в выставленном счете-фактуре, когда ошибка обнаружена в следующем квартале, — это создание документов «Корректировка реализации» с видом операции «Исправление в первичных документах» и исправленного документа «Счет-фактура выданный», при этом записи об аннулировании первоначального счета-фактуры и регистрации исправленного счета-фактуры вносятся в дополнительный лист книги продаж за квартал, в котором была отгрузка (то есть за 1-й квартал 2025 года).

          Это связано с тем, что исправление первичных документов по НДС, в том числе счетов-фактур, оформляется корректировкой с видом операции «Исправление в первичных документах» и отражается в дополнительном листе книги продаж за период первоначальной реализации, даже если ошибка выявлена позже.

          Таким образом, правильный ответ:

          Создать документы «Корректировка реализации» с видом операции «Исправление в первичных документах» и исправленный документ «Счет-фактура выданный», внести записи об аннулировании первоначального счета-фактуры и регистрации исправленного счета-фактуры в дополнительный лист книги продаж за 1-й квартал 2025 года.

          Рекомендую посмотреть здесь: https://infostart.ru/1c/articles/635644/

      Просмотр 1 ветки ответов
      • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
      База знаний 1С