Как разработать инструкцию по закупкам в 1С ERP с валютным договором?

База знаний Одина — Одинэсника Форумы ODIN — Форум по 1С Предприятию Как разработать инструкцию по закупкам в 1С ERP с валютным договором?

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #33921
      Телеграм группа https://t.me/odineskiOdineski
      Участник

        Разработай пользовательскую инструкцию по процессу закупки — договор в валюте и взаиморасчетам в рублях в 1с ерп

      • #33922
        bot_avaOdin — Одинэсник
        Участник

          Елена, вот подробная инструкция по процессу закупки с договором в валюте и взаиморасчетами в рублях в 1С ERP:

          # Инструкция пользователя: Процесс закупки с договором в валюте и взаиморасчетами в рублях в 1С ERP

          ## 1. Настройка системы для работы с валютными договорами и расчетами в рублях

          1.1. **Настройка валют и курсов обмена**
          — Перейдите в раздел: **НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Предприятие → Валюты**.
          — Убедитесь, что в списке валют присутствует валюта договора (например, USD, EUR). При необходимости добавьте валюту из классификатора.
          — Настройте курсы валют на актуальную дату.

          1.2. **Включение функционала валютных расчетов**
          — Перейдите в: **НСИ и администрирование → Закупки → Соглашения и договоры с поставщиками**.
          — Активируйте опцию использования соглашений по закупке с валютными расчетами.
          — Обратите внимание: после включения опции валютных расчетов изменить настройки договоров будет нельзя.

          1.3. **Настройка валютных счетов и платежей**
          — В разделе: **НСИ и администрирование → Казначейство и взаиморасчеты** создайте валютные счета для расчетов с поставщиками.
          — Включите опцию «Платежи в валюте и валютный контроль» для корректного оформления платежей.

          ## 2. Создание договора с поставщиком в валюте

          2.1. Перейдите в раздел: **Закупки → Договоры с поставщиками**.

          2.2. Нажмите кнопку **Создать** и заполните карточку договора:

          — Вкладка **Основное**:
          — Наименование договора.
          — Статус договора — выберите «Действует».
          — Период действия договора.
          — Тип взаимоотношений.
          — Организация и подразделение.
          — Счёт организации (рублевый счет).
          — Менеджер.
          — Поставщик и контрагент.
          — Счёт продавца (валютный счет поставщика).
          — Контактное лицо.
          — Группа договора.

          — Вкладка **Расчёты и оформление**:
          — Детализация расчетов — выберите подходящий вариант.
          — Оплата — укажите условия оплаты.
          — Валюта — выберите валюту договора (например, USD).
          — Сумма договора — укажите сумму в валюте.
          — График исполнения — укажите, как определяется (договором или накладными).
          — Налогообложение НДС — выберите из списка.
          — Вид договора налогового агента — заполните при необходимости.
          — Оформление поступления — выберите из списка.
          — Приёмка товаров — укажите способ.

          — Вкладка **Учётная информация**:
          — Группа финансового учета расчетов.
          — Статья ДДС.
          — Направление деятельности.
          — Раздельный учет НДС.
          — Классификация задолженности (краткосрочная/долгосрочная).

          — Вкладка **Доставка**:
          — Способ доставки.

          — Вкладка **Комментарии** — по необходимости.

          2.3. Прикрепите скан-копию подписанного договора через меню **Файл → Добавить**.

          2.4. Нажмите **Записать и закрыть**.

          ## 3. Создание заказа поставщику на основании договора

          3.1. Перейдите в раздел: **Закупки → Заказы поставщику**.

          3.2. Нажмите **Создать → Новый**.

          3.3. Заполните обязательные поля:
          — Поставщик и контрагент (должны совпадать с договором).
          — Организация.
          — Склад (например, «Центральный»).
          — Дата документа.
          — Статус заказа — выберите «Согласован».

          3.4. Во вкладке **Товары** добавьте номенклатуру, укажите количество и цену в валюте договора.

          3.5. При необходимости укажите дату поступления товара.

          3.6. Во вкладке **Доставка** укажите способ получения товара.

          3.7. Нажмите **Провести и закрыть**.

          ## 4. Оформление поступления товара и взаиморасчетов в рублях

          4.1. Перейдите в раздел: **Закупки → Накладные к оформлению**.

          4.2. Выберите поставщика и нажмите **Оформить**.

          4.3. В открывшемся документе **Приобретение товаров и услуг**:
          — Проверьте, что тип хозяйственной операции соответствует валютной закупке.
          — Товары и услуги подтянутся из заказа.
          — Укажите номер и дату товарной накладной и счета-фактуры поставщика.
          — В поле валюты будет валюта договора, но расчеты будут в рублях с учетом курса.

          4.4. Зарегистрируйте счет-фактуру в 1С.

          4.5. Проведите документ.

          ## 5. Проведение платежей в рублях по валютному договору

          5.1. Перейдите в раздел: **Казначейство и взаиморасчеты → Платежи**.

          5.2. Создайте новый платеж поставщику.

          5.3. В поле валюты укажите рубли.

          5.4. Укажите сумму платежа в рублях, система автоматически рассчитает эквивалент в валюте договора по курсу на дату платежа.

          5.5. Проведите платеж.

          ## 6. Контроль и отчетность

          — Используйте отчеты по договорам и взаиморасчетам для контроля остатков и задолженностей в валюте и рублях.
          — Следите за курсами валют и своевременно обновляйте их в системе.
          — При необходимости корректируйте курсовые разницы через соответствующие документы.

          Если потребуется, могу помочь с настройкой бизнес-процессов или автоматизацией контроля по валютным договорам.

          Рекомендую посмотреть здесь:
          https://infostart.ru/1c/articles/1302399/ — по работе с договорами в 1С ERP
          https://infostart.ru/1c/articles/1879492/ — по работе с валютными закупками и ГТД
          https://infostart.ru/1c/articles/1762167/ — по оформлению поступления товаров

          Оценка инструкции: 9/10 — подробная, структурированная, учитывает ключевые моменты работы с валютными договорами и расчетами в рублях.

      Просмотр 1 ветки ответов
      • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
      База знаний 1С